Постановление Главы Администрации городского округа город Уфа Республики Башкортостан от 26.12.2024 N 2224
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА Г. УФА
РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 26 декабря 2024 г. N 2224
Об утверждении муниципальной программы "Развитие молодежной
политики в городском округе город Уфа
Республики Башкортостан"
В соответствии с пунктом 2 статьи 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации постановляю:
1. Утвердить муниципальную программу "Развитие молодежной политики в городском округе город Уфа Республики Башкортостан" согласно приложению к настоящему Постановлению.
2. Установить, что действие настоящего Постановления распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2025 года.
3. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя главы Администрации городского округа город Уфа Республики Башкортостан В.А.Жебровского.
Глава
Администрации городского
округа город Уфа
Республики Башкортостан
Р.Р.Мавлиев
Приложение
Утверждена
Постановлением Администрации
городского округа город Уфа
Республики Башкортостан
от 26 декабря 2024 г. N 2224
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
"РАЗВИТИЕ МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ ГОРОД УФА
РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН" (ДАЛЕЕ - МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА)
Паспорт муниципальной программы
Ответственный исполнитель муниципальной программы | Комитет по делам молодежи Администрации городского округа город Уфа Республики Башкортостан (далее - Комитет) |
Соисполнители муниципальной программы | Муниципальные бюджетные учреждения, находящиеся в ведомственном подчинении Комитета: Муниципальное бюджетное учреждение Объединение детских, подростковых и молодежных клубов "Данко" городского округа город Уфа Республики Башкортостан (далее - МБУ ОДПМК "Данко"), Муниципальное бюджетное учреждение Объединение детских и подростковых клубов "Лидер" городского округа город Уфа Республики Башкортостан (далее - МБУ ОДПК "Лидер"), Муниципальное бюджетное учреждение Объединение детских, подростковых и молодежных клубов "Йэшлек" городского округа город Уфа Республики Башкортостан (далее - МБУ ОДПМК "Йэшлек"), Муниципальное бюджетное учреждение Объединение молодежных клубов "Алые паруса" городского округа город Уфа Республики Башкортостан (далее - МБУ ОМК "Алые паруса"), Муниципальное бюджетное учреждение Объединение клубов для детей, подростков и молодежи "Дети плюс" городского округа город Уфа Республики Башкортостан (далее - МБУ ОКДПМ "Дети плюс"), Муниципальное бюджетное учреждение Молодежный центр "Молодое творчество" городского округа город Уфа Республики Башкортостан (далее - МБУ МЦ "Молодое творчество"), Муниципальное бюджетное учреждение Объединение клубов для детей, подростков и молодежи "Диалог" городского округа город Уфа Республики Башкортостан (далее - МБУ ОКДПМ "Диалог"), Муниципальное бюджетное учреждение Объединение клубов для детей, подростков и молодежи "Апельсин" городского округа город Уфа Республики Башкортостан (далее - МБУ ОКДПМ "Апельсин"), Муниципальное бюджетное учреждение Центр досуга детей и подростков "Тамыр" городского округа город Уфа Республики Башкортостан (далее - МБУ ЦДДиП "Тамыр"), Муниципальное бюджетное учреждение "Центр содействия занятости молодежи" городского округа город Уфа Республики Башкортостан (далее - МБУ "ЦСЗМ"), Муниципальное бюджетное учреждение "Центр патриотического воспитания молодежи" городского округа город Уфа Республики Башкортостан (далее - МБУ "ЦПВМ"), Муниципальное бюджетное учреждение Городской центр психолого-социального сопровождения "Индиго" городского округа город Уфа Республики Башкортостан (далее - МБУ ГЦ ПСС "ИНДИГО") |
Цель и задачи муниципальной программы | Цель: Создание условий для успешной социализации и эффективной самореализации молодежи городского округа город Уфа Республики Башкортостан. Задачи: 1. Развитие и обеспечение эффективного функционирования сети учреждений молодежной политики, организация и проведение мероприятий для молодежи. 2. Организация летнего отдыха, оздоровления и занятости молодежи. 3. Организация гражданско-патриотического воспитания, профессионального и творческого самоопределения, занятости, социальной и деловой активности молодежи |
Перечень региональных проектов Республики Башкортостан | Отсутствует |
Перечень приоритетных проектов Республики Башкортостан | Отсутствует |
Сроки реализации муниципальной программы | 2025 - 2030 годы |
Перечень подпрограмм | 1. Создание социально-экономических, организационных условий и гарантий для социального становления и развития молодых граждан. 2. Обеспечение реализации муниципальной программы "Развитие молодежной политики в городском округе город Уфа Республики Башкортостан" |
Целевые индикаторы и показатели муниципальной программы | 1. Доля молодежи, посещающей учреждения молодежной политики на постоянной основе, процент. 2. Число мероприятий для молодежи, единиц. 3. Доля объектов в сфере молодежной политики, доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения, в общем количестве объектов в указанной сфере, процент. 4. Количество структурных подразделений муниципальных учреждений, реализующих молодежную политику, в которых проведен капитальный ремонт и укрепление материально-технической базы, единиц. 5. Количество участников мероприятий городского уровня в сфере молодежной политики, человек. 6. Количество детей, подростков и молодежи, охваченных организованными формами летнего отдыха, оздоровления и занятости, человек. 7. Число участников мероприятий по созданию условий и возможностей для успешной реализации профессионального и творческого потенциала молодежи, человек. 8. Доля молодых людей в возрасте от 14 до 35 лет, участвующих в мероприятиях по гражданско-патриотическому воспитанию, в общей численности молодых людей в возрасте от 14 до 35 лет, процент |
Финансовое обеспечение муниципальной программы | Общий объем финансирования муниципальной программы составляет 1 764 449,06 тыс. рублей, из них по годам: 2025 год - 296 488,26 тыс. рублей; 2026 год - 293 592,16 тыс. рублей; 2027 год - 293 592,16 тыс. рублей; 2028 год - 293 592,16 тыс. рублей; 2029 год - 293 592,16 тыс. рублей; 2030 год - 293 592,16 тыс. рублей, в том числе за счет средств: а) бюджета городского округа город Уфа Республики Башкортостан - 1 745 954,30 тыс. рублей, из них по годам: 2025 год - 293 405,80 тыс. рублей; 2026 год - 290 509,70 тыс. рублей; 2027 год - 290 509,70 тыс. рублей; 2028 год - 290 509,70 тыс. рублей; 2029 год - 290 509,70 тыс. рублей; 2030 год - 290 509,70 тыс. рублей; б) внебюджетных источников - 18 494,76 тыс. рублей, из них по годам: 2025 год - 3082,46 тыс. рублей; 2026 год - 3082,46 тыс. рублей; 2027 год - 3082,46 тыс. рублей; 2028 год - 3082,46 тыс. рублей; 2029 год - 3082,46 тыс. рублей; 2030 год - 3082,46 тыс. рублей |
1. ОБОСНОВАНИЕ ЦЕЛЕЙ, ЗАДАЧ, ЦЕЛЕВЫХ ИНДИКАТОРОВ
И ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ И ЕЕ ПОДПРОГРАММ
Цели, задачи, целевые индикаторы и показатели муниципальной программы и ее подпрограмм разработаны в соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Указом Президента Российской Федерации от 28 апреля 2008 года N 607 "Об оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления муниципальных, городских округов и муниципальных районов", Федеральным законом от 30 декабря 2020 года N 489-ФЗ "О молодежной политике в Российской Федерации", Федеральным законом от 28 июня 1995 года N 98-ФЗ "О государственной поддержке молодежных и детских общественных объединений", Законом Республики Башкортостан от 6 декабря 2021 года N 478-з "О молодежной политике в Республике Башкортостан", государственной программой "Развитие молодежной политики в Республике Башкортостан", утвержденной Постановлением Правительства Республики Башкортостан от 26 декабря 2023 года N 769, показателями стратегий социально-экономического развития Республики Башкортостан, городского округа город Уфа Республики Башкортостан, показателями прогноза социально-экономического развития городского округа город Уфа Республики Башкортостан на среднесрочный и долгосрочный периоды.
Перечень целевых индикаторов и показателей муниципальной программы представлен в приложении N 1 к настоящей муниципальной программе.
2. СВЕДЕНИЯ О ФИНАНСОВОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ РЕАЛИЗАЦИИ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Финансовое обеспечение муниципальной программы предусматривает привлечение средств бюджета Республики Башкортостан, бюджета городского округа город Уфа Республики Башкортостан, внебюджетных источников.
Привлечение средств бюджета Республики Башкортостан осуществляется путем заключения соответствующих соглашений и расходуются в соответствии с их целями.
Привлечение внебюджетных средств (средств от приносящей доход деятельности) прогнозируется по плану финансово-хозяйственной деятельности муниципальных бюджетных учреждений, находящихся в ведомственном подчинении Комитета.
Сведения о финансовом обеспечении муниципальной программы в разрезе ее подпрограмм и мероприятий приведены в приложении N 2 к настоящей муниципальной программе.
3. СВЕДЕНИЯ ОБ ОКАЗАНИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ (ВЫПОЛНЕНИИ
РАБОТ) МУНИЦИПАЛЬНЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД
УФА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН В РАМКАХ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
В рамках муниципальной программы муниципальными учреждениями, находящимися в ведомственном подчинении Комитета, осуществляется оказание муниципальных услуг (выполнение работ).
1. МБУ "ЦПВМ" выполняет следующую работу:
организацию мероприятий в сфере молодежной политики, направленных на гражданское и патриотическое воспитание молодежи, воспитание толерантности в молодежной среде, формирование правовых, культурных и нравственных ценностей среди молодежи.
2. Объединения детских, подростковых клубов и молодежных центров городского округа город Уфа Республики Башкортостан (МБУ ОДПМК "Данко", МБУ ОДПК "Лидер", МБУ ОДПМК "Йэшлек", МБУ ОМК "Алые паруса", МБУ ОКДПМ "Дети плюс", МБУ МЦ "Молодое творчество", МБУ ОКДПМ "Диалог", МБУ ОКДПМ "Апельсин", МБУ ЦДДиП "Тамыр") выполняют следующую работу:
организацию досуга детей, подростков и молодежи.
3. МБУ ГЦ ПСС "ИНДИГО" выполняет следующую работу:
организацию мероприятий, направленных на профилактику асоциального и деструктивного поведения подростков и молодежи, поддержку детей и молодежи, находящихся в социально опасном положении.
4. МБУ "ЦСЗМ" выполняет следующую работу:
организацию мероприятий в сфере молодежной политики, направленных на формирование системы развития талантливой и инициативной молодежи, создание условий для самореализации подростков и молодежи, развитие творческого, профессионального, интеллектуального потенциалов подростков и молодежи.
Муниципальные услуги (работы) оказываются (выполняются) в соответствии с общероссийскими базовыми (отраслевыми) перечнями (классификаторами) государственных и муниципальных услуг, оказываемых физическим лицам, и региональным перечнем (классификатором) государственных (муниципальных) услуг, не включенных в общероссийские базовые (отраслевые) перечни (классификаторы) государственных и муниципальных услуг, оказываемых физическим лицам, и работ Республики Башкортостан.
4. СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЪЕКТАХ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
И ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТАХ МУНИЦИПАЛЬНО-ЧАСТНОГО ПАРТНЕРСТВА
С УЧАСТИЕМ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД УФА РЕСПУБЛИКИ
БАШКОРТОСТАН, РЕАЛИЗУЕМЫХ В РАМКАХ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
В рамках муниципальной программы объекты капитального строительства и инвестиционные проекты муниципально-частного партнерства с участием городского округа город Уфа Республики Башкортостан, реализуемые в рамках муниципальной программы, не предусмотрены.
5. СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЪЕКТАХ ПО СОДЕРЖАНИЮ, РЕМОНТУ, КАПИТАЛЬНОМУ
РЕМОНТУ, СТРОИТЕЛЬСТВУ И РЕКОНСТРУКЦИИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ
ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ, ВКЛЮЧАЯ РАБОТЫ,
СВЯЗАННЫЕ С УПРАВЛЕНИЕМ ДОРОЖНЫМ ХОЗЯЙСТВОМ
В рамках муниципальной программы объекты по содержанию, ремонту, капитальному ремонту, строительству и реконструкции автомобильных дорог общего пользования местного значения, включая работы, связанные с управлением дорожным хозяйством, не предусмотрены.
6. СВЕДЕНИЯ ОБ УЧАСТИИ ОРГАНИЗАЦИЙ В РЕАЛИЗАЦИИ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Реализация муниципальной программы осуществляется без участия сторонних организаций.
7. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Оценка эффективности реализации мероприятий муниципальной программы осуществляется в соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ городского округа город Уфа Республики Башкортостан, утвержденным Постановлением Администрации городского округа город Уфа Республики Башкортостан от 15 июня 2015 года N 2435 (с последующими изменениями).
8. ПОДПРОГРАММЫ
8.1. Подпрограмма "Создание социально-экономических,
организационных условий и гарантий для социального
становления и развития молодых граждан"
Паспорт муниципальной подпрограммы
Ответственный исполнитель подпрограммы (соисполнитель муниципальной программы) | Комитет по делам молодежи Администрации городского округа город Уфа Республики Башкортостан; муниципальные бюджетные учреждения, находящиеся в ведомственном подчинении Комитета: МБУ ОДПМК "Данко", МБУ ОДПК "Лидер", МБУ ОДПМК "Йэшлек", МБУ ОМК "Алые паруса", МБУ ОКДПМ "Дети плюс", МБУ МЦ "Молодое творчество", МБУ ОКДПМ "Диалог", МБУ ОКДПМ "Апельсин", МБУ ЦДДиП "Тамыр", МБУ "ЦСЗМ", МБУ "ЦПВМ", МБУ ГЦ ПСС "ИНДИГО" |
Цели и задачи подпрограммы | Цели: 1. Развитие и обеспечение эффективного функционирования сети учреждений молодежной политики, организация и проведение мероприятий для молодежи. 2. Организация летнего отдыха, оздоровления и занятости молодежи. 3. Организация гражданско-патриотического воспитания, профессионального и творческого самоопределения, занятости, социальной и деловой активности молодежи. Задачи: 1. Вовлечение молодых горожан в социально активную деятельность, стимулирование социально значимых инициатив молодежи. 2. Организация и обеспечение летнего отдыха, оздоровления и занятости детей, подростков и молодежи. 3. Вовлечение молодежи в волонтерскую деятельность, содействие в профориентации и карьерном стремлении. 4. Организация мероприятий гражданско-патриотического воспитания молодежи |
Перечень региональных проектов Республики Башкортостан | Отсутствует |
Перечень приоритетных проектов Республики Башкортостан | Отсутствует |
Целевые индикаторы и показатели подпрограммы | 1. Доля молодежи, посещающей учреждения молодежной политики на постоянной основе, процент. 2. Число мероприятий для молодежи, единиц. 3. Доля объектов в сфере молодежной политики, доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения, в общем количестве объектов в указанной сфере, процент. 4. Количество структурных подразделений муниципальных учреждений, реализующих молодежную политику, в которых проведен капитальный ремонт и укрепление материально-технической базы, единиц. 5. Количество участников мероприятий городского уровня в сфере молодежной политики, человек. 6. Количество детей, подростков и молодежи, охваченных организованными формами летнего отдыха, оздоровления и занятости, человек. 7. Число участников мероприятий по созданию условий и возможностей для успешной реализации профессионального и творческого потенциала молодежи, человек. 8. Доля молодых людей в возрасте от 14 до 35 лет, участвующих в мероприятиях по гражданско-патриотическому воспитанию, в общей численности молодых людей в возрасте 14 до 35 лет, процент |
Сроки реализации подпрограммы | 2025 - 2030 годы |
Финансовое обеспечение подпрограммы | Общий объем финансирования подпрограммы составляет 1 627 621,66 тыс. рублей, из них по этапам и годам: 2025 год - 273 681,86 тыс. рублей; 2026 год - 270 787,96 тыс. рублей; 2027 год - 270 787,96 тыс. рублей; 2028 год - 270 787,96 тыс. рублей; 2029 год - 270 787,96 тыс. рублей; 2030 год - 270 787,96 тыс. рублей, в том числе за счет средств: а) бюджета городского округа город Уфа Республики Башкортостан - 1 609 126,90 тыс. рублей, из них по годам: 2025 год - 270 599,40 тыс. рублей; 2026 год - 267 705,50 тыс. рублей; 2027 год - 267 705,50 тыс. рублей; 2028 год - 267 705,50 тыс. рублей; 2029 год - 267 705,50 тыс. рублей; 2030 год - 267 705,50 тыс. рублей, б) внебюджетных источников - 18 494,76 тыс. рублей, из них по годам: 2025 год - 3082,46 тыс. рублей; 2026 год - 3082,46 тыс. рублей; 2027 год - 3082,46 тыс. рублей; 2028 год - 3082,46 тыс. рублей; 2029 год - 3082,46 тыс. рублей; 2030 год - 3082,46 тыс. рублей |
8.1.1. Финансовое обеспечение подпрограммы
Финансовое обеспечение подпрограммы осуществляется за счет средств бюджета Республики Башкортостан, бюджета городского округа город Уфа Республики Башкортостан, внебюджетных источников.
Привлечение средств бюджета Республики Башкортостан осуществляется путем заключения соответствующих соглашений и расходуются в соответствии с их целями.
Информация о финансовом обеспечении подпрограммы в разрезе ее мероприятий приведена в приложении N 2 к настоящей муниципальной программе.
8.2. Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной
программы "Развитие молодежной политики в городском округе
город Уфа Республики Башкортостан"
8.2.1. Финансовое обеспечение подпрограммы
Финансовое обеспечение подпрограммы осуществляется за счет средств бюджета городского округа город Уфа Республики Башкортостан.
Информация о финансовом обеспечении подпрограммы в разрезе ее мероприятий приведена в приложении N 2 к настоящей муниципальной программе.
Приложение N 1
к муниципальной программе
"Развитие молодежной
политики в городском
округе город Уфа
Республики Башкортостан"
ПЕРЕЧЕНЬ
ЦЕЛЕВЫХ ИНДИКАТОРОВ И ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
"РАЗВИТИЕ МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ ГОРОД УФА
РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН"
N п/п | Наименование целевого индикатора и показателя муниципальной программы, единица измерения | Фактическое значение целевого индикатора и показателя на момент разработки муниципальной программы | Значение целевого показателя реализации муниципальной программы | Вектор достижимости целевого индикатора и показателя (положительный/отрицательный) | Методика расчета значений целевого индикатора и показателя программы, источник информации | |||||
2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
1. | Подпрограмма 1 "Создание социально-экономических, организационных условий и гарантий для социального становления и развития молодых граждан" | |||||||||
1.1. | Цель: Развитие и обеспечение эффективного функционирования сети учреждений молодежной политики, организация и проведение мероприятий для молодежи | |||||||||
1.1.1. | Задача: Вовлечение молодых горожан в социально активную деятельность, стимулирование социально значимых инициатив молодежи | |||||||||
1.1.1.1. | Доля молодежи, посещающей учреждения молодежной политики на постоянной основе, процент | 4,0 | 4,1 | 4,2 | 4,3 | 4,4 | 4,5 | 4,6 | Положительный | A = N1 / N2 x 100%,
A - доля молодежи, посещающей учреждения молодежной политики на постоянной основе; N1 - численность молодежи, посещающей учреждения молодежной политики на постоянной основе; N2 - общая численность молодежи от 14 до 35 лет. Текущая отчетность подросткового клуба, молодежного центра, структурного подразделения (ежеквартальный отчет) |
1.1.1.2. | Число мероприятий для молодежи, единиц | 8 999 | 12 000 | 12 100 | 12 200 | 12 300 | 12 400 | 12 500 | Положительный | Nкм = N1 + N2... + Nn,
Nкм - общее число мероприятий; N1, N2... Nn - число мероприятий каждого учреждения. Текущая отчетность подросткового клуба, молодежного центра, структурного подразделения (ежеквартальный отчет) |
1.1.1.3. | Доля объектов в сфере молодежной политики, доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения, в общем количестве объектов в указанной сфере, процент | 36 | 40 | 42 | 44 | 44 | 46 | 50 | Положительный | D = Nмп / Nо x 100%,
D - доля объектов в сфере молодежной политики, доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения, в общем количестве объектов в указанной сфере; Nмп - количество доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения объектов в сфере молодежной политики; Nо - общее количество объектов в сфере молодежной политики. Текущая отчетность подросткового клуба, молодежного центра, структурного подразделения (ежеквартальный отчет) |
1.1.1.4. | Количество структурных подразделений муниципальных учреждений, реализующих молодежную политику, в которых проведен капитальный ремонт и укрепление материально технической базы, единиц | 18 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Положительный | Nкап - общее количество структурных подразделений муниципальных учреждений, реализующих молодежную политику, в которых проведен капитальный ремонт. Текущая отчетность подросткового клуба, молодежного центра, структурного подразделения (ежеквартальный отчет) |
1.1.1.5. | Количество участников мероприятий городского уровня в сфере молодежной политики, человек | 25 000 | 26 500 | 28 000 | 29 500 | 31 000 | 32 500 | 34 000 | Положительный | Nгор = N1 + N2... + Nn,
Nгор - количество участников мероприятий городского уровня в сфере молодежной политики; N1, N2... Nn - количество участников каждого мероприятия городского уровня в сфере молодежной политики. Текущая отчетность Комитета (ежеквартальный отчет) |
1.2. | Цель: Организация летнего отдыха, оздоровления и занятости молодежи | |||||||||
1.2.1. | Задача: Организация и обеспечение летнего отдыха, оздоровления и занятости детей, подростков и молодежи | |||||||||
1.2.1.1. | Количество детей, подростков и молодежи, охваченных организованными формами летнего отдыха, оздоровления и занятости, человек | 72 002 | 71 400 | 71 500 | 71 600 | 71 700 | 71 800 | 71 900 | Положительный | Nкдпм = N1 + N2... + Nn,
Nкдпм - общее количество детей, подростков и молодежи, охваченных организованными формами летнего отдыха, оздоровления и занятости; N1, N2... Nn - количество детей, подростков и молодежи, охваченных организованными формами летнего отдыха, оздоровления и занятости каждого учреждения. Текущая отчетность подросткового клуба, молодежного центра, структурного подразделения (ежеквартальный отчет) |
1.3. | Цель: Организация гражданско-патриотического воспитания, профессионального и творческого самоопределения, занятости, социальной и деловой активности молодежи | |||||||||
1.3.1. | Задача: Вовлечение молодежи в волонтерскую деятельность, содействие в профориентации и карьерном стремлении молодежи | |||||||||
1.3.1.1. | Число участников мероприятий по созданию условий и возможностей для успешной реализации профессионального и творческого потенциала молодежи, человек | 26 703 | 30 500 | 32 500 | 33 500 | 34 500 | 35 500 | 36 500 | Положительный | Nчу = N1 + N2... + Nn,
Nчу - общее число участников мероприятий по созданию условий и возможностей для успешной реализации профессионального и творческого потенциала молодежи; N1, N2... Nn - число участников мероприятий по созданию условий и возможностей для успешной реализации профессионального и творческого потенциала молодежи каждого учреждения. Текущая отчетность подросткового клуба, молодежного центра, структурного подразделения (ежеквартальный отчет) |
1.3.2. | Задача: Организация мероприятия для гражданско-патриотического воспитания молодежи | |||||||||
1.3.2.1. | Доля молодых людей в возрасте от 14 до 35 лет, участвующих в мероприятиях по гражданско-патриотическому воспитанию, в общей численности молодых людей в возрасте от 14 до 35 лет, процент | 20,7 | 22,0 | 23,0 | 24,0 | 25,0 | 26,0 | 27,0 | Положительный | Dпв = Nгп / Nобщ x 100%,
Dпв - доля молодых людей в возрасте от 14 до 35 лет, участвующих в мероприятиях по гражданско-патриотическому воспитанию, в общей численности молодых людей в возрасте от 14 до 35 лет; Nгп - число молодых людей в возрасте от 14 до 35 лет, участвующих в мероприятиях по гражданско-патриотическому воспитанию; Nобщ - общая численность молодых людей в возрасте от 14 до 35 лет. Текущая отчетность учреждения (ежеквартальный отчет) |
Приложение N 2
к муниципальной программе
"Развитие молодежной
политики в городском
округе город Уфа
Республики Башкортостан"
ПЛАН
РЕАЛИЗАЦИИ И ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
"РАЗВИТИЕ МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ ГОРОД УФА
РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН"
N п/п | Наименование муниципальной программы (подпрограммы, основного мероприятия, регионального проекта, приоритетного проекта Республики Башкортостан, мероприятия) | Ответственный исполнитель, соисполнитель муниципальной программы | Источник финансирования муниципальной программы | Прогнозируемый объем финансирования, тыс. рублей | Срок реализации мероприятия | Целевой индикатор и показатель муниципальной программы, для достижения которого реализуется основное мероприятие | ||||||
Всего | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 13 | 14 |
А | Муниципальная программа "Развитие молодежной политики в городском округе город Уфа Республики Башкортостан" | Всего по муниципальной программе, в том числе: | 1 764 449,06 | 296 488,26 | 293 592,16 | 293 592,16 | 293 592,16 | 293 592,16 | 293 592,16 | 2025 - 2030 гг. |
| |
бюджет ГО г. Уфа РБ | 1 745 954,30 | 293 405,80 | 290 509,70 | 290 509,70 | 290 509,70 | 290 509,70 | 290 509,70 | |||||
внебюджетные источники | 18 494,76 | 3 082,46 | 3 082,46 | 3 082,46 | 3 082,46 | 3 082,46 | 3 082,46 | |||||
1 | Подпрограмма 1 "Создание социально-экономических, организационных условий и гарантий для социального становления и развития молодых граждан" | Комитет, муниципальные бюджетные учреждения, находящиеся в ведомственном подчинении Комитета (далее - учреждения) | Итого, в том числе: | 1 627 621,66 | 273 681,86 | 270 787,96 | 270 787,96 | 270 787,96 | 270 787,96 | 270 787,96 | 2025 - 2030 гг. |
|
бюджет ГО г. Уфа РБ | 1 609 126,90 | 270 599,40 | 267 705,50 | 267 705,50 | 267 705,50 | 267 705,50 | 267 705,50 | |||||
внебюджетные источники | 18 494,76 | 3 082,46 | 3 082,46 | 3 082,46 | 3 082,46 | 3 082,46 | 3 082,46 | |||||
1.1 | Мероприятия в сфере молодежной политики | Комитет | Итого, в том числе: | 11 880,00 | 1 980,00 | 1 980,00 | 1 980,00 | 1 980,00 | 1 980,00 | 1 980,00 | 2025 - 2030 гг. | 1.1.1.5 |
бюджет ГО г. Уфа РБ | 11 880,00 | 1 980,00 | 1 980,00 | 1 980,00 | 1 980,00 | 1 980,00 | 1 980,00 | |||||
1.2 | Обеспечение деятельности учреждений в сфере молодежной политики | Комитет, учреждения | Итого, в том числе: | 1 615 741,66 | 271 701,86 | 268 807,96 | 268 807,96 | 268 807,96 | 268 807,96 | 268 807,96 | 2025 - 2030 гг. | 1.1.1.1 1.1.1.2 1.3.1.1 1.3.2.1 |
бюджет ГО г. Уфа РБ | 1 597 246,90 | 268 619,40 | 265 725,50 | 265 725,50 | 265 725,50 | 265 725,50 | 265 725,50 | |||||
внебюджетные источники | 18 494,76 | 3 082,46 | 3 082,46 | 3 082,46 | 3 082,46 | 3 082,46 | 3 082,46 | |||||
1.2.1 | Обеспечение выполнения муниципального задания учреждениями молодежной политики | Комитет, учреждения | Итого, в том числе: | 1 451 950,80 | 241 991,80 | 241 991,80 | 241 991,80 | 241 991,80 | 241 991,80 | 241 991,80 | 2025 - 2030 гг. | 1.1.1.1 1.1.1.2 |
бюджет ГО г. Уфа РБ | 1 451 950,80 | 241 991,80 | 241 991,80 | 241 991,80 | 241 991,80 | 241 991,80 | 241 991,80 | |||||
1.2.2 | Проведение мероприятий учреждениями молодежной политики | Комитет, учреждения | Итого, в том числе: | 65 400,00 | 10 900,00 | 10 900,00 | 10 900,00 | 10 900,00 | 10 900,00 | 10 900,00 | 2025 - 2030 гг. | 1.1.1.2 |
бюджет ГО г. Уфа РБ | 65 400,00 | 10 900,00 | 10 900,00 | 10 900,00 | 10 900,00 | 10 900,00 | 10 900,00 | |||||
1.2.3 | Капитальный ремонт и укрепление материально-технической базы учреждений молодежной политики | Комитет, учреждения | Итого, в том числе: | 47 750,50 | 10 370,00 | 7 476,10 | 7 476,10 | 7 476,10 | 7 476,10 | 7 476,10 | 2025 - 2030 гг. | 1.1.1.4 |
бюджет ГО г. Уфа РБ | 47 750,50 | 10 370,0 | 7 476,10 | 7 476,10 | 7 476,10 | 7 476,10 | 7 476,10 | |||||
1.2.4 | Обеспечение летнего отдыха, оздоровления и занятости детей, подростков и молодежи | Комитет, учреждения | Итого, в том числе: | 29 145,60 | 4 857,60 | 4 857,60 | 4 857,60 | 4 857,60 | 4 857,60 | 4 857,60 | 2025 - 2030 гг. | 1.2.1.1 |
бюджет ГО г. Уфа РБ | 29 145,60 | 4 857,60 | 4 857,60 | 4 857,60 | 4 857,60 | 4 857,60 | 4 857,60 | |||||
1.2.5 | Создание доступной среды для лиц с ограниченными возможностями здоровья в муниципальных учреждениях молодежной политики | Комитет, учреждения | Итого, в том числе: | 3 000,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 2025 - 2030 гг. | 1.1.1.3 |
бюджет ГО г. Уфа РБ | 3 000,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | |||||
2 | Подпрограмма 2 "Обеспечение реализации муниципальной программы "Развитие молодежной политики в городском округе город Уфа Республики Башкортостан" | Комитет, учреждения | Итого, в том числе: | 136 827,40 | 22 806,40 | 22 804,20 | 22 804,20 | 22 804,20 | 22 804,20 | 22 804,20 | 2025 - 2030 гг. |
|
бюджет ГО г. Уфа РБ | 136 827,40 | 22 806,40 | 22 804,20 | 22 804,20 | 22 804,20 | 22 804,20 | 22 804,20 | |||||
2.1 | Руководство и управление в сфере установленных функций | Комитет | Итого, в том числе: | 136 827,40 | 22 806,40 | 22 804,20 | 22 804,20 | 22 804,20 | 22 804,20 | 22 804,20 | 2025 - 2030 гг. |
|
бюджет ГО г. Уфа РБ | 136 827,40 | 22 806,40 | 22 804,20 | 22 804,20 | 22 804,20 | 22 804,20 | 22 804,20 | |||||
2.1.1 | Обеспечение содержания аппарата Комитета | Комитет | Итого, в том числе: | 78 269,20 | 13 046,70 | 13 044,50 | 13 044,50 | 13 044,50 | 13 044,50 | 13 044,50 | 2025 - 2030 гг. |
|
бюджет ГО г. Уфа РБ | 78 269,20 | 13 046,70 | 13 044,50 | 13 044,50 | 13 044,50 | 13 044,50 | 13 044,50 | |||||
2.1.2 | Обеспечение содержания централизованной бухгалтерии при Комитете | Комитет | Итого, в том числе: | 57 802,20 | 9 633,70 | 9 633,70 | 9 633,70 | 9 633,70 | 9 633,70 | 9 633,70 | 2025 - 2030 гг. |
|
бюджет ГО г. Уфа РБ | 57 802,20 | 9 633,70 | 9 633,70 | 9 633,70 | 9 633,70 | 9 633,70 | 9 633,70 | |||||
2.1.3 | Социальное обеспечение и иные выплаты населению | Комитет | Итого, в том числе: | 756,00 | 126,00 | 126,00 | 126,00 | 126,00 | 126,00 | 126,00 | 2025 - 2030 гг. |
|
бюджет ГО г. Уфа РБ | 756,00 | 126,00 | 126,00 | 126,00 | 126,00 | 126,00 | 126,00 |